بلاغ اتصالات المغرب: حصيلة سنة 2025 تسجل 77 مليون مشترك
أنهت مجموعة اتصالات المغرب سنة 2025 بما مجموعه 77 مليون مشترك، مسجلة نمواً بنسبة 3.6 في المائة مقارنة بسنة 2024.
ويُعزى هذا الارتفاع أساساً إلى أداء الفروع الإفريقية تحت علامة “Moov Africa” التي حققت نمواً بنسبة 5.1 في المائة، مقابل استقرار قاعدة الزبناء في المغرب عند حوالي 22 مليون مشترك.
أعلنت اتصالات المغرب عن نتائجها برسم السنة المالية المنتهية في 31 دجنبر 2025، مسجلة أداءً متماسكاً يعكس استقرار نموذجها الاقتصادي، رغم السياق التنافسي وارتفاع وتيرة الاستثمارات المرتبطة بالتحول الرقمي.
وبلغ عدد زبناء المجموعة نحو 77 مليون مشترك، بزيادة 3.6 في المائة مقارنة بسنة 2024، مدفوعاً أساساً بنمو فروعها الإفريقية تحت علامة “Moov Africa” التي سجلت نمواً بنسبة 5.1 في المائة، مقابل استقرار قاعدة الزبناء بالمغرب في حدود 22 مليون مشترك.
وسجلت المجموعة رقم معاملات بلغ 36.7 مليار درهم خلال سنة 2025، بارتفاع نسبته 1.4 في المائة، ويعزى هذا التطور في الأداء للأنشطة الدولية التي ارتفعت بنسبة 5.3 في المائة، في حين تراجعت الإيرادات بالمغرب بنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي.
وخلال الربع الرابع من السنة، ارتفع رقم المعاملات بنسبة 2,1 في المائة، مدعوماً بتحسن الأنشطة الإفريقية واستقرار نسبي في السوق المحلية.
على المستوى التشغيلي، بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاكوالاستهلاك “EBITDA ” 18.5 مليار درهم، بتراجع نسبته 2.4 في المائة بأسعار صرف ثابتة.
ويعكس هذا الانخفاض تراجع الأداء بالمغرب بنسبة 6.6 في المائة، مقابل نمو بنسبة 3.4 في المائة في الفروع الإفريقية. ورغم ذلك، حافظت المجموعة على هامش EBITDA يفوق 50 في المائة ليستقر عند 50.4 في المائة.
وسجلت النتيجة التشغيلية 13.5 مليار درهم، في ارتفاع ملحوظ مقارنة بسنة 2024 التي تأثرت بعناصر استثنائية مرتبطة بتسوية نزاع مع ” Wana Corporate” وبدون احتساب الأثر الاستثنائي، بلغت النتيجة التشغيلية المعدلة 11.5 مليار درهم، مسجلة تراجعاً بنسبة 3.5 في المائة.
أما النتيجة الصافية لحصة المجموعة، فقد بلغت 6.97 مليارات درهم، مقابل 1.79 مليار درهم سنة 2024، ويعكس هذا الارتفاع بالأساس أثر المعالجة المحاسبية المرتبطة بتسوية ملف فك تجميع الشبكة، وبلغت النتيجة الصافية المعدلة 5.65 مليارات درهم، بانخفاض نسبته 4.3 في المائة.
في ما يتعلق بالاستثمار، مثلت النفقات الاستثمارية، باستثناء الترددات والرخص 25.6 في المائة من رقم المعاملات، خاصة في سياق إطلاق خدمات الجيل الخامس، وبلغت التدفقات النقدية التشغيلية الصافية 8.02 مليارات درهم، متراجعة بنسبة 11 في المائة، نتيجة ارتفاع الاستثمارات وأداء تكاليف مرتبطة بالرخص.
وعلى صعيد الهيكلة المالية، استقر صافي الدين عند 0.9 مرة من EBITDA مقابل 1.1 مرة سنة 2024، ما يعكس تحسناً في مستوى المديونية وتحكماً في التوازنات المالية.
واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح بقيمة 4 دراهم للسهم، بما يمثل غلافاً مالياً إجمالياً قدره 3.5 مليارات درهم، رهيناً بمصادقة الجمعية العامة.
وبخصوص سنة 2026، تتوقع المجموعة تحقيق نمو في رقم المعاملات وEBITDA على أساس محيط وسعر صرف ثابتين، مع الحفاظ على مستوى استثماري يقارب 25 في المائة من رقم المعاملات، باستثناء الترددات والرخص، بما يعكس استمرار توجهها نحو تعزيز البنيات التحتية الرقمية في مختلف الأسواق.



